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我院认真整改审计问题
  发布时间:2017-12-26 11:13:01 打印 字号: | |

     2017年9月14日至11月5日,省审计厅审计组按照统一安排,对我院院长陈明华同志履行经济责任情况进行了审计。审计期间,审计组实事求是、认真负责地对我院的基本情况(概况)、预算执行和资产负债、陈明华同志履职以及党风廉政等情况进行了一次全面深入的审计,肯定了我院在工作中取得的成绩,也查找出我们在实际工作中存在的不足。

    对于审计发现的问题和不足,我院党组照单全收、深刻反思、积极整改,取得了较好成效。

    一是领导重视。院党组高度重视审计工作,在审计期间,边查边改,就审计过程中存在的问题专门召开了三次专题党组会,对诉讼费管理存在问题及时完善管理制度;突出领导带头,突出从严要求,全面推行限时办结制,以“准狠韧”的劲头打好整改落实攻坚战,防止前紧后松整改不到位的情况,真正做到一边抓整改,一边抓制度建设,层层抓落实,件件求实效。

    二是严格责任。审计意见反馈后,院党组会议通报了审计过程中发现的问题,针对存在的问题确立整改牵头部门,责任领导和整改期限;对院财务及下属事业单位财务人员进行为期三个月整顿,要求财务人员对照《意见书》查找自身工作中存在的不足,扎实学习财经纪律法规,夯实会计基础工作,进一步明确分工,定岗定责,对不能胜任财务工作的人员调离财务岗位。

    三是建章立制。审计是一次“体检”,我们针对审计发现的问题,立查立改、立说立行,并做好建章立制、抓长抓常,确保审计整改成果推动法院整体工作健康发展。针对审计过程中指出我院诉讼费收费制度不健全,职责未明确,各庭室间沟通不到位的问题,我院及时出台了《诉讼费减、免、缓交管理办法》,各庭室各部门就该管理办法相互协调工作,及时完成诉讼费收缴工作。针对审计提出涉案物品管理不合规的问题,我院在审计期间立即着手建立专门的涉案赃物室,并指定院行政装备处负责保管,由分管院领导定期对涉案物品进行检查。

    四是效果良好。经过整改,目前,各个审判庭室下达判决前案件承办法官都要与财务核对当事人是否交清诉讼费;立案庭就批准缓交诉讼费当事人,判决下达前未交诉讼费的,责成承办法官进行催缴,切实规范了诉讼费相关工作。通过审计整改建立的诉讼费管理、涉案赃物管理等各项制度的出台,进一步改进了工作方法、规范了工作流程、理顺了工作关系、提升了工作质量,为我院整体工作上水平、创一流提供了坚强保障。

来源:人民法院报
责任编辑:研究室
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